
新加坡GST怎么计算?中国企业在本地销售产品是否必须注册GST税号?新加坡的商品及服务税(GST)是对商品和服务消费征收的增值税,标准税率为8%(2023年起调整,2024年预计逐步上调至9%)。GST的计算基于销售额,即企业销售产品或服务的总价乘以适用税率。
2026-01-25查看详情
新加坡GST注册流程有哪些关键步骤?外资企业如何确保合规申报?新加坡商品与服务税(新加坡GST)相当于其他国家的增值税。凡在新加坡经营业务、应税年营业额超过100万新元的企业,无论是本地还是外资,都必须强制注册GST。外资公司在新加坡注册GST的流程相对明确,主要包括以下关键步骤:
2026-01-25查看详情
新加坡公司注册流程复杂吗?外国法人需要准备哪些资料才能顺利设立公司?新加坡作为亚太地区商业枢纽,以其低税率、简化的监管体系吸引大量中国企业设立境外公司。整体来看,新加坡公司注册流程相对清晰、手续并不复杂,但对外国法人而言仍需提前准备好各类合规资料,以确保流程顺利推进。
2026-01-25查看详情
新加坡形式发票(Proforma Invoice)是否涉及 GST?常见误区与实务处理形式发票(Proforma Invoice)本身不直接触发新加坡GST,但“被如何使用”,决定了是否已经进入税务风险区。 问题不在于“有没有新加坡GST”,而在于—— 税局是否会把它当成了一张“已经发生交易”的证据。 一、一个真实求助场景: “我们只是给客户做报价,为什么税局会追问这张形式发票?” 在新加坡,形式发票被大量用于: 报价参考 进口清关 银行结算文件 贸易前期沟通 但正因为用途广泛,它也是最容易被误用的文件之一。
2026-01-23查看详情
新加坡公司注册代办机构如何选择,如何判断是否正规可靠不踩坑?选择新加坡公司注册代办机构,核心不是“谁价格最低”,而是看 是否具备合规资质、是否能提供持续合规服务、是否真正懂新加坡监管逻辑。 真正可靠的新加坡公司注册代办,一定敢把“合规责任”说清楚,而不是只强调“快、便宜、不用管”。
2026-01-21查看详情
新加坡公司注册到底靠不靠谱,存在哪些常见误区和被忽略的合规风险?新加坡公司注册本身非常靠谱,但很多问题并不出在制度上,而是出在以下误区: 被误导为“零税、零申报、零风险” 注册后长期不运营、不报税 盲目套用“新加坡避税模板” 真正的风险,往往来自对新加坡合规要求的低估。
2026-01-21查看详情
新加坡公司注册在法律上是否完全合规,是否适合中国企业长期布局?新加坡公司注册在法律上完全合规、合法且高度透明,并且非常适合中国企业进行长期国际化布局。 前提只有一个:必须按照新加坡本地法律真实经营、合规申报,而不是把新加坡公司当作“空壳避税工具”。
2026-01-21查看详情
新加坡公司注册失败的常见原因是什么,外籍股东是否更容易被拒?新加坡公司注册失败常见原因包括 资料不完整、公司名称冲突、注册地址不合规、董事或股东资质不符、未提供经济实质说明。 外籍股东并非必然更容易被拒,但资料不完整或身份认证不足会增加注册失败风险。
2026-01-19查看详情
新加坡公司注册类型有哪些,不同类型在税务和经营上有何区别?新加坡公司注册主要类型包括 私人有限公司(Private Limited, Pte Ltd)、分公司(Branch)、代表处(Representative Office)以及合伙企业(Partnership)。 不同类型在 税务责任、利润分配、合规要求及经营范围 上存在明显差异,企业需根据业务目标选择最合适类型。
2026-01-19查看详情
新加坡公司注册服务商应如何选择,哪些服务内容必须重点关注?新加坡公司注册服务商选择应重点关注 合法资质、全流程服务能力、注册地址提供、董事秘书及会计支持、税务合规辅导。 选择专业可靠的服务商,能确保公司注册顺利完成,并减少后续税务与合规风险。
2026-01-19查看详情
新加坡机票中的税费可以抵扣 GST 吗?哪些情形才符合条件?新加坡的消费税(GST,Goods and Services Tax)是对在新加坡境内供应的商品和服务征收的一种间接税。对于机票这类服务产品来说,是否能抵扣 GST(Input Tax)关键在于三项条件: ✔ 你必须是 GST 注册企业 ✔ 费用必须是用于业务经营 ✔ GST 必须是真实被收取并有有效税务凭证(Tax Invoice) 简言之,只有满足上述条件,并且机票费用是为业务需要的,才能在申报 GST 时抵扣输入税(Input Tax)。
2026-01-18查看详情
新加坡是否征收增值税?GST 与欧洲 VAT 的核心差异是什么?新加坡确实征收类似增值税的税种,称为新加坡商品与服务税(新加坡GST,Goods and Services Tax)。 但GST 并不是“亚洲版 VAT”,它在设计逻辑、监管重点和企业义务上,与欧洲 VAT 有本质差异。 很多企业把欧洲经验直接套用到新加坡,反而埋下合规隐患。 一、出海企业最常见的误判:以为“GST = 简化版 VAT” 不少企业在进入新加坡市场时会说: “我们做过欧洲 VAT,新加坡 GST 应该差不多。” 这句话,往往是问题的开始。 因为两者虽然同属消费型间接税,但设计目标完全不同: 欧洲 VAT:强调链条完整性与跨境协调 新加坡 GST:强调税源集中与执行效率
2026-01-15查看详情





