做加拿大市场的跨境卖家越来越多,特别是通过 Amazon.ca、Shopify、Walmart Canada 自发货或者FBA模式,平台现在也越来越严格要求你提供GST编号、按时报税。
但很多人以为“我注册了GST就完事了”,忽视了后面最关键的一步:
📌 申报!而且要在规定的时间内按时完成!
今天我们就来讲清楚:
加拿大GST到底什么时候必须申报?
不按时报的后果,远比你想象严重!
一、不同申报周期,对应的截止时间不一样
加拿大GST的申报周期有三种,税局会根据你的年销售额给你安排默认频率。如果你自己有申请修改,也要以CRA(加拿大税务局)批复的周期为准。
✅ 比如你是年报:你的纳税年度是1月1日到12月31日,GST申报截止日期就是来年3月31日之前必须完成申报并缴税。
✅ 如果你是季报,比如第一季度(1-3月),你必须在4月30日之前申报并缴纳。
📌 沙之星跨境建议:不要等到最后几天才提交,数据对不上、汇率问题、付款失败等都可能耽误申报,直接影响信誉。
二、不按时报税后果很严重,不只是罚款那么简单!
我们服务过的客户中,有不少是因为“没把GST申报当回事”,结果被税局直接盯上,甚至影响平台销售权限。
后果1:滞纳金 + 利息每天累计
错过申报截止日期,每天都在加收利息。
哪怕你只有几百加币的应交税,也可能因为几个月不报变成几千的罚款。
后果2:GST账户被冻结,无法继续申报/抵扣
你以为“先不报没关系”?
税务局会直接冻结你的GST账户,系统无法继续录入销售额和进项抵扣,甚至影响后续申请退税。
后果3:影响电商平台信任度,甚至封店
亚马逊加拿大站、Shopify等平台已经强制要求绑定有效GST号,并要求你提供申报证明和缴税记录。
如果查出你是“零申报但却有销量”,轻则限流,重则下架商品或账户审核。
👉 沙之星跨境就曾协助某品牌在季度申报逾期后,配合税局补申报+罚款协调,才恢复了平台正常运营。
三、这些情况要特别注意,千万别错过申报时间!
1、“有号但没销量”的情况也要报
哪怕你这个季度/年度没有卖出一件商品,GST系统也要求你申报为零,不报也算“逾期”。
2、跨多个平台销售的要合并报
很多卖家 Amazon 和 Shopify 都在卖,加拿大税局看的是你整体销售额,不管哪个平台。
不能说“平台A我报了,平台B我没管”。
3、申报周期变更了要确认截止时间
有些客户从季报变成了月报,结果还按季度去报,直接错过2次申报,被罚两笔。
👉 沙之星跨境为客户提供申报节奏提醒服务,一对一核对周期+提醒节点,确保不漏报、不误报。
四、GST申报流程并不复杂,关键是别拖延!
大多数情况下,申报流程只需三步:
整理销售数据(各平台+站外订单)
核算应缴税额(自动生成BAS报表)
登录CRA系统提交申报+在线缴税
📌 对接沙之星跨境后,我们可以为你提供:
各平台销售数据统一对接
自动生成符合CRA格式的申报文件
提前提醒每个申报节点,避免延误
支持季度/年度对账,协助应对CRA审计
五、总结:GST注册是开始,申报才是关键!
很多卖家走完注册流程就“放飞自我”,结果被罚才发现,没报税才是最大成本来源。
✅ 无论你是年报、季报、月报
✅ 无论你这个季度有没有销售
✅ 只要注册了GST,就必须按CRA规定时间准时报税、缴税
沙之星跨境为您提供:
加拿大GST注册+周期选择建议
自动销售数据汇总+进项整理
CRA报表生成与报税提交
一对一报税时间提醒服务
滞纳金处理+审计应对支持
加拿大GST申报截止时间汇总,不按时报税除了罚款还有这些麻烦!
发布时间:2025-07-17






