爱尔兰公司不能完全免税,但在以下情况下可以享受显著减免:
标准企业所得税率仅为12.5%,全球最低之一;
初创企业可享3年免税优惠(利润低于32万欧元);
研发与知识产权支出可获税收抵扣或现金退税;
爱尔兰与70+国家签署税收协定,避免双重征税;
出口企业可享部分VAT退税。
因此,跨境电商在爱尔兰注册公司,不仅税率低,还能利用政策减免降低整体税负。
一、爱尔兰的核心税务优势
低企业所得税(CIT)
标准税率:12.5%(远低于德国29%、法国28%)。
适用范围:贸易型和大多数电商企业。
初创企业免税期
条件:利润不超过32万欧元/年;
优惠:前3年免缴企业所得税。
知识产权与研发抵扣
研发费用可享 25%抵扣;
专利、商标、软件等知识产权相关支出可用于税务减免。
二、VAT相关的减免机会
出口免VAT
向欧盟以外地区销售(如美国、中东),VAT税率为0%。
进项税抵扣
电商进口货物支付的VAT,可以在申报时抵扣。
三、避免双重征税
爱尔兰与超过70个国家(包括中国、美国、英国)签署了 双重征税协定(DTA)。
这意味着:
跨境电商在海外缴纳的企业所得税,可以在爱尔兰抵免;
避免出现“同一利润被征两次税”的情况。
四、沙之星跨境案例分享
📌 案例1:享受初创免税
一位中国卖家在爱尔兰设立公司,第一年利润仅20万欧元,符合 三年免税政策。我们帮助其完成申报,前三年基本免缴企业所得税,节省了近7万欧元。
📌 案例2:研发费用抵扣
另一位客户在爱尔兰开发跨境电商ERP系统,年度研发支出超过10万欧元。通过我们团队操作,其享受了 25%研发税收抵扣,直接减少税负2.5万欧元。
📌 案例3:利用DTA避免重复征税
一位客户在美国和爱尔兰都有业务,担心利润被两边征税。我们帮助其利用中美-爱尔兰DTA,实现 美国已缴税额在爱尔兰抵扣,避免了二次征收。
五、常见用户痛点问答
Q1:爱尔兰公司真的可以免税吗?
A1:不能完全免税,但有低税率和多项减免政策,实际税负远低于欧洲其他国家。
Q2:电商企业也能享受研发抵扣吗?
A2:是的,如果涉及软件开发、物流系统优化、数据算法等,都可作为研发支出申报。
Q3:免税期结束后会突然增加很多税吗?
A3:不会,只是恢复到12.5%的低税率。
Q4:VAT退税难吗?
A4:需要完整的进出口单据,沙之星跨境有成熟流程帮助客户申报退税。
爱尔兰公司无法完全免税,但可享 低税率(12.5%)、初创免税期、研发抵扣、VAT退税、避免双重征税 等优惠;
对跨境电商而言,爱尔兰不仅是欧洲市场的跳板,更是全球最具吸引力的税务洼地之一;
沙之星跨境已帮助多位客户享受政策优惠,显著降低了税务成本。
注册在爱尔兰的公司是否可以享受免税政策,哪些情况下能够实现税务减免?
发布时间:2025-09-22






