亚马逊美国站卖家需遵守的核心税务要求包括:
(1)可能需要办理美国销售税 Sales Tax Permit;
(2)遵守 Marketplace Facilitator 法规(亚马逊代扣代缴,但卖家仍需申报);
(3)满足“经济联系”门槛后必须注册销售税;
(4)部分州对海外公司更严格,如加州、德州、纽约;
(5)跨境卖家不一定必须拥有销售税证书,但满足州标准后必须注册。
二、正文内容(深入版)
1. 亚马逊美国站税务要求为什么比其他站点复杂?
美国是州税制,每州税法完全不同。
有的州登门槛低(1 件即需登记)
有的州需要超 100,000 美元销售额
有的州直接盯“海外企业入仓”
有的州会追溯往期税款
因此跨境卖家最常问的问题就是:
“我到底要不要注册销售税?”
2. 亚马逊代扣代缴(Marketplace Facilitator)是否意味着卖家不用申报?
答案是:
亚马逊负责代扣代缴(Collect & Remit),但卖家仍需负责登记与申报。
也就是:
亚马逊帮你收税
但你要跟税局解释:为什么亚马逊代缴了?金额对不对?
如果不申报,会收到各州税局的警告信。
3. 是否必须提供美国销售税证书?
✔️不一定必须办理,但满足州门槛后必须注册
根据“经济联系法”(Economic Nexus):
只要达到以下任一门槛,即需注册:
年销售额超过 100,000 美元(多数州)
或 200 笔订单
或州仓库储存过你的货(FBA 入仓州必需注册)
这意味着:
FBA 卖家几乎必定要注册多个州的销售税证书。
4. 亚马逊美国站卖家常见税务要求
(1)注册 Sales Tax Permit(销售税证书)
用于合法在该州征收销售税。
(2)按州申报 Sales Tax Return
周期包括:
月度
季度
年度
各州周期不同。
(3)确保账务留存(3—7 年)
税局可能随时核查。
(4)海外公司需满足额外 KYC 要求
如:
公司证明
身份文件
FBA 仓储记录
店铺数据
5. 沙之星跨境经典服务案例
一位卖家在进入美国市场后,不确定是否要注册销售税。
我们通过后台数据分析,发现其:
在德州库存超过 90 天
加州年销售额超过门槛
纽约订单超过 200 笔
我们立即协助其完成三州销售税证书申请,并建立申报系统。
客户避免了超过 12,000 美元的补税风险。
6. 亚马逊美国站常见用户痛点问答(SEO 优化)
Q1:亚马逊代扣代缴是否能完全替代销售税申报?
不能。卖家仍需登记并申报(即使金额为零)。
Q2:海外卖家是否需要美国实体公司才可注册销售税?
不需要,跨境卖家也可申请。
Q3:不注册销售税会怎样?
可能收到州税局追税
甚至触发亚马逊后台税务合规警告
严重者账号被限制收款
Q4:跨境卖家最容易犯的税务错误是什么?
认为“亚马逊代扣代缴所以不用申报”。
这是最致命的误区。
无需缴纳美国联邦税
利润可在其他国家规划
提高整体税务效率
沙之星跨境可根据业务模型定制税务方案。
2. 沙之星跨境真实案例
某家做 LED 外贸的公司,经常遇到客户要求:
“你是否有美国公司?我们付款给美国账户更方便。”
沙之星为其注册美国 LLC:
开通美国银行账户
完成 Stripe 绑定
建立外贸报价合同模板
6 个月内该客户的美国订单增长 60%,并成功拿到一家美国大型批发商的年度合同。
客户原话:
“多亏了那个美国账户,我们直接进了大客户供应链。”
3. 外贸企业高频痛点问答(SEO 强相关问句)
Q1:外贸公司注册美国公司后一定要缴税吗?
不一定,根据业务是否产生美国来源收入判断。
Q2:只有出口业务也能注册美国公司吗?
当然可以,且更有利于收款和客户信任。
Q3:美国公司开账户难吗?
在沙之星辅助下,只要文件完整并能解释业务模型,成功率很高。
Q4:外贸企业注册美国公司能否提升议价能力?
完全可以,“美国主体”本身就是一张信任卡。






